陸豐市婦聯(lián)2018年部門預(yù)算編制
說 明
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》,按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署,依據(jù)本部門的法定職責、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況,編制市婦聯(lián)2018年度預(yù)算收支計劃,現(xiàn)將編報情況說明如下:
一、部門基本情況
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
(一)、單位性質(zhì)和基本職能,機構(gòu)設(shè)置
單位性質(zhì):群眾團體組織
基本職能:
1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作,團結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革開放和社會主義物質(zhì)文明、精神文明和政治文明建設(shè),積極促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步,為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。
2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神,積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育,全面提高婦女素質(zhì),促進婦女人才成長。
3、代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時向市委和有關(guān)部門反映社情民意,提出對策建議;指導(dǎo)各級婦聯(lián)加強自身建設(shè)。
4、堅持為婦女兒童服務(wù),為基層服務(wù),加強與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事;指導(dǎo)鎮(zhèn)級婦聯(lián)開展婦女兒童工作。
5、聯(lián)系社會各界、市直機關(guān)單位婦女組織。指導(dǎo)開展婦女兒童重點工作的調(diào)查研究,協(xié)調(diào)綜合性調(diào)研活動;起草重要文件及文稿;承辦文電辦理、秘書事務(wù)、簡報、檔案、機要、保密、統(tǒng)計等工作;負責機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)、安全保衛(wèi)等管理工作;做好后勤服務(wù)工作。
6、承辦市委、市政府和上級婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
市婦女兒童工作委員會辦公室牌子掛在婦聯(lián),主要負責協(xié)調(diào)、組織政府有關(guān)部門規(guī)定、監(jiān)督、評估婦女發(fā)展規(guī)劃,承擔市婦女兒童工作委員會日常工作。
機構(gòu)設(shè)置:辦公室、宣傳部、權(quán)益部、兒童部、市婦兒工委辦。
(二)、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
市婦聯(lián)共有編制11名 ,在職人員10人,其中財政養(yǎng) 10人;離退休7人,其中財政供養(yǎng)7人。遺囑供養(yǎng)0個。
二、部門預(yù)算收支情況
2018年部門預(yù)算收入總計1,980,596.4元,與上年相比,收入總計增加481,933.82元,增長32.16%,主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加個人和家庭補助支出;三是增加項目支出。其中財政預(yù)算撥款收入1,980,596.4元(上級轉(zhuǎn)移支付補助0元),預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,其他各項收入0元。
2018年部門預(yù)算支出總計1,980,596.4元,與上年相比,收入總計增加481,933.82元,增長32.16%,主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加個人和家庭補助支出;三是增加項目支出。其中:財政撥款支出1,980,596.4元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1510596.4元,占本年財政撥款支出76.27%,基本支出用于:工資福利支出903,284.4元,對個人和家庭的補助357,312元,商品和服務(wù)支出25萬元;財政撥款支出中項目支出47萬元,占本年財政撥款支出23.73%,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費47萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明
陸豐市婦聯(lián)2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2萬元,現(xiàn)說明如下:
1、因公出國(境)費0萬元,與上年對比持平。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元,占“三公”經(jīng)費總額的100%。其中,公務(wù)用車購置費0元,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排2萬元,與上年對比持平。
3、公務(wù)接待費0萬元,與上年對比持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出25萬元,與上年對比持平。包括:日常公用支出共25萬元,包括定額公用經(jīng)費3元,公車定額補助2萬元,基本專項支出20萬元,綜合補助經(jīng)費0元,其中財政撥款25萬元。基本專項支出明細:婦兒工委經(jīng)費3萬元、“三八”節(jié)和母親節(jié)經(jīng)費4萬元、“六一”經(jīng)費2萬元、雙學(xué)雙比活動經(jīng)費2萬元、信訪及慰問經(jīng)費9萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛,無資產(chǎn)變動情況。
七、預(yù)算績效信息公開情況
本部門沒有開展此項工作。
八、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
(八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
(十四)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十五)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。