陸豐市陂洋鎮人民政府2018年部門預算編制
說 明
目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。
陂洋鎮人民政府部門編制人數55人,部門機構設置分為綜合性辦公室8個:
(1) 黨政辦公室:負責黨委(紀檢監察)、人大、政府日常事務;負責統計工作;協調各綜合性辦公室之間的關系;承擔工會、共青團、婦聯和殘聯的日常工作。
(2) 人大辦公室:負責人大日常事務的工作。
(3) 經濟發展辦公室:負責經濟建設的發展規劃;協調經濟綜合管理和監督部門的工作;負責環境保護和安全生產管理的工作。
(4) 社會事務辦公室:負責民政、社會保障等社會事務;負責教育、科技、文化、衛生、體育、和廣播電視等工作。
(5) 農業辦公室:負責農林牧、水利、水產等工作;負責農村經營管理工作。
(6) 人口和計劃生育辦公室:貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規,落實計劃生育的任務。
(7) 維護穩定及社會治安綜合治理辦公室(與人民武裝部合署辦公):負責人民武裝、社會治安綜合治理工作,協調政法工作。
(8) 規劃建設辦公室:負責鎮、村建設規劃;協調鎮、村基礎設施的建設管理。
黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規定設置,工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規章設置。
(二)年度的主要工作任務
(1)全力加快經濟發展
1、積極推進重點項目建設
2、加大招商引資力度
3、大力發展商貿旅游業
4、努力發展特色農業
5、加強基礎設施建設
(2)維護陂洋社會和諧穩定
1、構筑維穩治本長效機制
2、開展社會治安重點整治
(3)加快社會各項事業發展
1、認真抓好基礎教育的建設和發展。
2、打好人口計生翻身仗.
3、加強殯葬管理。
4、切實抓好衛生和城鄉居民醫保和養老保險工作。
5、抓好安全生產工作。
(4)加強黨的建設
1、深入開展黨的群眾路線教育實踐活動
2、加強基層服務型黨組織建設
3、推進黨風廉政建設和反腐敗工作
(二)、人員編制和財政供養人員情況
陂洋鎮人民政府共有編制55名 ,在職人員50人,其中財政養50人;離退休5人,其中財政供養5人。
第二部分 2018年陸豐市陂洋鎮人民政府預算表
具體公開表格見附件:2018年預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
(一)2018年部門預算收入總計4110620.48元,其中財政預款撥款收入4110620.48元,預算撥款結轉結余0元。2018年部門預算收入比上一年增加1104500.74元,增加36.74%,主要是工資福利預算撥款收入增加。
2017年部門預算支出具體詳細如下:
1、工資福利支出部分
在職人工資福利支出3410162.40元;包括基本工資1078272.00元,津補貼975000.00元,獎金92856.00元,社會保險繳費410654.40元,其他工資福利853380.00元。其中財政撥款3410162.40元。
2、商品和服務支出部分
商品和服務支出部分161000.00元,其中:辦公經費141000.00元。公車經費20000.00元。
3、個人和家庭補助部分
個人和家庭補助共252000.00元.離退休人員工資性支出246000.00元,其他對個人和家庭補助6000.00元。其中財政撥款
252000.00元。
4、其他支出
其他支出共287458.08元。其中:醫療保險123196.32元,住房公積金164261.76元。其他支出財政撥款287458.08元。
2018年部門預算支出比上一年增加1104500.74元,增加
36.74%,主要為工資福利預算支出增加。
(二)“三公”經費預算編報說明
陸豐市陂洋鎮人民政府2018年度“三公”經費預算安排2萬元,現說明如下:
1、因公出國(境)支出2018年度安排0萬元。與上年對比沒有發生增長變化。
2、 公務用車購置及運行維護支出:2018年度安排公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費預算安排2萬元。與上年對比沒有發生增長變化。
3、 公務接待費支出2018年度安排0萬元。與上年對比沒有發生增長變化。
(三)政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
(四)機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出161000元,比上年增長24000元,增長17.52%,原因是業務量增多。機關運行經費其中公務費141000元,公務用車運行維護費20000元。
(五)國有資產占有使用情況
截至2018年1月1日,本部門占有使用國有資產總體情況為:公務用車1輛,資產變動情況為:2018年無公務用車變動
(六)預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政預算撥款:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、預算外收入:指預算單位為履行或代行政府職能,依據國家法律、法規和具有法律效力的規章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、國有資產處置收益:指通過國有資產管理局,對所屬國有資產進行處理、配置和產權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產變價收入。包括產權處置和經營性處置
五、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
七、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
八、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
十一、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
十二、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。
十五、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十六、一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費:因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出:指離退休費、 醫療費、住房公積金等費人員補助。
附件1:2018年陂洋鎮預算報表
附件2:2018年預算公開