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陸豐市河東鎮人民政府2018年部門預算編制說明
2018-03-03 14:50:48 陸豐市河東鎮人民政府 字體:

陸豐市河東鎮人民政府2018年部門預算編制說明    

        

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預算公開表    

第三部分  2018年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

        

   

根據《預算法》和《預算法實施條例》,按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署,依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況,編制河東鎮人民政府2018年度預算收支計劃,該預算計劃,已于2018123日陸豐市第十五屆人大第三次會議通過,現將編報情況公布如下:

     

一、部門基本情況    

(一)  單位性質和基本職能,機構設置      

本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算:本預算單位為陸豐市河東鎮人民政府1個本級預算單位,未含下級單位。河東鎮人民政府部門設置分為綜合性辦公室9個:    

1)黨政辦公室(掛鎮人大辦公室牌子):負責黨紀(紀檢監察)、人大、政府日常事務;負責統計工作;協調各綜合性辦公室之間的關系;承擔公會、共青團、婦聯和殘聯等的日常工作。      

2)經濟發展辦公室:負責經濟建設的發展規劃;協調經濟綜合管理和監督部門的工作;負責環境保護和安全生產管理等工作。      

3)社會事務辦公室:負責民政、社會保障等社會事務;負責教育、科技、文化、衛生、體育和廣播電視等工作。      

4)農業辦公室:負責農林牧、水利、水產等工作;負責農村經營管理工作。      

5)人口和計劃生育辦公室:貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規,落實計劃生育的任務。      

6)維護穩定及社會治安綜合治理辦公室(與人民武裝部合署辦公):負責人民武裝、社會治安綜合治理工作,協調政法工作。      

7)規劃建設辦公室:負責鎮、村建設規劃;協調鎮、村基礎設施和公用事業的建設管理。      

8)陸豐市河東鎮計劃生育服務所:為鎮屬下公益一類事業單位,正股級,實行雙重管理,行政上由鎮人民政府領導,業務接受市人口和計劃生育局指導。主要任務:負責計劃生育的宣傳教育,開展經常性的上環、查環等節育技術服務,避孕藥具的發放管理,計劃生育統計、調查、信息管理、生殖健康、業務培訓等綜合服務工作。      

9)陸豐市河東鎮安全生產監督管理站:為鎮屬下公益一類事業單位,正股級,實行雙重管理,行政上由鎮人民政府領導,業務接受市安全生產監督管理局指導。主要任務:負責轄區內的安全生產檢查,報告并監督轄區內的安全生產違法行為和協助上級安全生產監督管理部門對安全生產事故隱患進行調查取證,配合市安全生產監督管理局依法作出糾正、限期糾正等行政行為,配合市安全生產監督管理局進行安全生產行政執法等。      

黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規定設置,其中人民武裝部與維護穩定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公,公會、共青團、婦聯等群團組織按有關章程設置。      

(二)人員編制和財政供養人員情況      

2018年初,河東鎮人民政府的編制數共34人,其中行政編制33人,事業編制1人。實際在職人員38人,其中行政在職27人,工勤在職5人,;離退休6人,      

        

   

二、部門預算收支情況

     

2018年部門預算收入總計350.7萬元,其中財政預算撥款收入350.7萬元。與2017年相比收入增加19.58萬元,主要原因增加了民生工程補助與增加行政管理項目和人員。      

2018年部門預算支出總計350.7萬元,其中財政支出350.7萬元。與2017年度相比收入增加19.58萬元,主要原因是因增加了民生工程補助與增加行政管理項目和人員。具體詳細如下:      

(一)工資福利支出部分313.7萬元,其中:      

包括在職人員基本工資95.3萬元,津貼補貼 80.6元,獎金9.1元,社會保險繳費45.7元,住房公積金14萬元。其他工資福利69萬元。      

(二)商品和服務支出部分12.2萬元,其中:      

辦公經費10.2萬元。公車經費2萬。      

(三)個人和家庭補助部分24.8萬元,其中:      

離退休人員工資性支出24.6萬元,其他對個人和和家庭補助0.2萬元。      

    三、“三公”經費預算編報說明      

    陸豐市河東鎮政府2018年度“三公”經費預算安排20000萬元,現說明如下:      

因公出國(境)支出2018年度安排0萬元,與上年一樣,沒有發生增長變化      

公務用車購置及運行維護支出:2018年度安排公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費預算安排2萬元。和上年一樣,沒有發生增長變化。      

公務接待費支出2018年度安排0萬元,與上年對比一樣,沒有發生增長變化      

(六)政府采購支出預算情況說明    

本部門2018年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

(七)機關運行經費支出預算說明    

機關運行經費支出12.2 萬元,比上年增減少3萬元,減少 20%,主要原因是:厲行節約。包括:公務費10.2萬,公務用車運行維護費 2 萬元。    

(八)國有資產占有使用情況    

截至201811日,本部門占有使用國有資產總體情況為:公務用車輛,資產變動情況為:無。    

(九)預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

(十)政府性基金預算支出情況表說明:2018年河東鎮政府政府性基金預算支出未作預算安排,也未與批復。    

四、其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

五、專業性較強的名詞進行解釋    

(1)財政預算撥款:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。    

(2)預算外收入:指預算單位為履行或代行政府職能,依據國家法律、法規和具有法律效力的規章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。    

(3)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。    

(4)國有資產處置收益:指通過國有資產管理局,對所屬國有資產進行處理、配置和產權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產變價收入。包括產權處置和經營性處置    

(5)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

(6)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

(8)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。    

(9)基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。    

(10)項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。    

(11)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。    

(12)支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。    

13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。    

14)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。    

15)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。    

16)一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費:因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出:指離退休費、 醫療費、住房公積金等費人員補助。    

    

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