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陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
2018-03-03 14:59:28 陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府 字體:

 

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明    

        

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

第五部分  名詞解釋    

            

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》,按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況,編制陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計劃,現(xiàn)將編報情況說明如下:      

一、部門基本情況      

(一)、單位性質(zhì)和基本職能,機(jī)構(gòu)設(shè)置      

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府是一個獨(dú)立編制的正科級行政單位,機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:      

黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨委、人大、政府日常事務(wù),協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系;承擔(dān)工會、共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。      

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作;承擔(dān)工會、共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。      

社會事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作及人民武裝工作,協(xié)調(diào)政法工作;負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù);負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。      

規(guī)劃建設(shè)辦公室:負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建規(guī)劃;協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。      

農(nóng)業(yè)辦公室:負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。      

計劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實(shí)計劃生育的任務(wù)。      

各鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,與鎮(zhèn)黨政辦公室合署辦公;人民武裝部與鎮(zhèn)維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公。      

(二)、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況      

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府共有編制126 ,在職人員75人,其中財政供養(yǎng)6人;離退休51人,其中財政供養(yǎng)51人。遺囑供養(yǎng) 0個。      

二、部門預(yù)算收支情況      

1.本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算:本預(yù)算單位為陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府1個本級預(yù)算單為,未含下級單位。    

                

2.2018年部門預(yù)算收入總計1074.74元,其中財政預(yù)算撥款收入1074.74元。      

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下:      

(一)工資福利支出部分      

在職人員支出711.14元;包括基本工資227.49萬元,津補(bǔ)貼180.36萬元,獎金18.95萬元,社會保險繳費(fèi)106.04萬元,住房公積金33.18萬元,其他工資福利145.10萬元。其中財政撥款711.14元。      

(二)商品和服務(wù)支出部分      

日常公用支出共28.5萬元,包括定額公用經(jīng)費(fèi)2元,其中財政撥款30.5元。      

(三)個人和家庭補(bǔ)助部分      

離退休人員工資性支出元326.39萬元,其他對個人和和家庭補(bǔ)助(遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi))6.7元。其中財政撥款333.09元。      

三、預(yù)算收支增減變化情況說明    

本部門2018年部門預(yù)算收入合計1074.74萬元,與上年相比,收入總計增加11.64%。主要原因:工資福利支出增加。    

本部門2018年部門預(yù)算支出合計1074.74萬元,與上年相比,支出總計增加11.6%。主要原因:增加工資福利支出、商品和服務(wù)支出。    

            

四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息    

本部門2018年度“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元,支出數(shù)比去年持平。其中:    

(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%2018年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。    

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。    

(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度持平。未作預(yù)算安排和批復(fù)。    

        

        

五、政府采購支出預(yù)算情況說明    

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 18.6萬元,比上年增加4.8萬元,增加 25 %,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。包括:公務(wù)費(fèi)16.6萬,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬元。    

七、國有資產(chǎn)占有使用情況    

本部門無國有資產(chǎn)占用使用情況。    

八、預(yù)算績效信息公開情況    

今年無開展此項(xiàng)工作。    

十、政府性基金預(yù)算支出情況表說明:2018年碣石鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排,也未作批復(fù)。    

四、其他需要說明的事項(xiàng)    

無其他說明事項(xiàng)。    

五、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋    

(1)財政預(yù)算撥款:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。    

(2)預(yù)算外收入:指預(yù)算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財政性資金。    

(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。    

(4)國有資產(chǎn)處置收益:指通過國有資產(chǎn)管理局,對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

(6)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算專款安排的支出。    

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(12)支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    

13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。    

14)商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    

15)對個人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。    

16)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi):因公出國(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出:指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。    

 

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