陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府2018年預算說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能
本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算:本預算單位為陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府1個單位,未含下級單位。
內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府按陸機編[2011]2號管理規(guī)定,內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府部門設置分為黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、人大辦公室、社會事務辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、人口和計劃生育辦公室、維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室等7個綜合性辦公室,黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規(guī)定設置,工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設置。
主要職責:
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
3.推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè),著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟體系。
4.關注和改善民生,加快社會事業(yè)發(fā)展,推動公共服務均等化。全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。
5.加強生態(tài)建設和保護,加大環(huán)境整治,完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環(huán)境的“六護”機制。
6.保護合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
7.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
8.尊重少數(shù)民族的風俗習慣和保障少數(shù)民族的權(quán)利。
9.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
10.不斷強化社會維穩(wěn)體系,加強農(nóng)村社會治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
11.完成上級交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共32人,其中行政編制33人,事業(yè)編制1人。實際在職人員34人,其中行政在職33人,事業(yè)在職1人,離退休人6人,遺囑人員0人。
第二部分 2018年陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府預算表
具體公開表格見附件:2018年預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
2018年預算收入合計286.75萬元,與2017年相比,收入總計減增加18.75%,主要原因: 人員工資增長和新增補貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助。其中:財政撥款收入286.75萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。
二、支出預算情況表說明
本部門2018預算支出合計286.75萬元,與2016年相比,增加45.27萬元,增加7.52%,主要原因: 人員工資增長和新增補貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助。其中:財政撥款收入286.75萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。其中:財政撥款支出286.75萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出286.75萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。無項目支出安排。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出2萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:
(1)2018年市財政預算安排因公出國(境)費0 萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2018年度因公出國(境)費預算支出比2016年度減少0萬元,主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(2)公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算2萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
(3)公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年預計接待國內(nèi)來訪批次0個,共0人次。2018年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出10.4萬元,比上年降低1.5萬元,減少12.61%,無具體其他商品和服務支出預算安排。經(jīng)費減少主要原因是:嚴格財務管理,控制費用開支。其中公務費8.4萬元,公務用車運行維護費2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、政府性基金決算收支情況
無預算安排
八、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政預算撥款:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、預算外收入:指預算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
四、國有資產(chǎn)處置收益:指通過國有資產(chǎn)管理局,對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
七、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十二、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經(jīng)濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。
十五、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十六、一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費:因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出:指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。
附件2:內(nèi)湖