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2013年度陸豐市水務局部門決算信息公開
2014-12-11 23:07:59 陸豐市水務局 字體:

 

 

     一、部門基本情況

  (一)、陸豐市水務局(部門)職能簡述


  陸豐市水務局是市政府主管全市水行政的工作部門。其主要職責是:貫徹執行國家和省市有關水行政管理工作的方針政策和法律法規、負責擬訂本地區水事務行政管理的實施細則和管理辦法并組織實施;負責編制水務建設年度建設資金計劃并組織實施,監督建設資金的使用;負責對全市水資源的合理開發利用和保護工作,實施水資源的統一監督管理;負責全市水政監察和水行政執法;負責管理全市水文工作;負責防治水土流失;指導農村水利工作;指導全市水利工程建設與運行管理;指導農村小水電、機電排灌工作;負責開展水利科技和外事工作;負責全市防汛防旱防風工作;負責水庫移民工作。

  納入陸豐市水務局2013年度部門決算編報范圍的單位:陸豐市水務局本級、陸豐市防汛防旱防風指揮部辦公室、陸豐市水庫移民工作領導小組辦公室、陸豐市水利工程建設管理中心、陸豐市烏坎海堤工程管理處、陸豐市各鎮場水利所(20個)。

  (二)、人員構成情況
  陸豐市水務局(部門)總編制124人,其中:行政編制23人,事業編制105人,工勤人員編制5人;在職實有人數159人,離退休人員107人。

  (三)、決算年度的主要工作任務
  1.加大主要水利工程的建設力度;2.繼續做好水利政策性資金的爭取及項目儲備工作;3.全力抓好三防工作;4.加大水政水資源管理執法力度;5.加強水庫移民后期扶持工作,全面完成全市水庫移民住房改造和基礎設施建設;6.扎實抓好安全生產工作。

二、收入決算說明

  本部門2013年度收入決算5481.50萬元。其中:公共預算財政撥款收入5339.26萬元、政府性基金預算撥款收入23萬元、上級補助收入15萬元、事業收入17萬元、附屬單位繳款收入86.58萬元、其他收入0.65萬元。

 

三、支出決算說明

  本部門2013年度支出決算5454.50萬元。其中:公共預算財政撥款支出5312.26萬元、政府性基金預算撥款23萬元。

四、財政撥款支出情況說明

  2013年度財政撥款支出決算5335.26萬元,按用途劃分:

  (一)、基本支出決算441.27萬元,占8.27%。其中:工資福利支出205.70萬元、對個人家庭補助支出129.68萬元、商品和服務支出69.03萬元、其他資本性支出4.86萬元、對企事業單位的補貼支出32萬元。

  (二)、項目支出決算4893.99萬元,占91.73%。
  1.社會保障和就業(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)決算支出4萬元,比上年決算增加4萬元、其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項)決算17萬元,比上年決算增加7萬元,主要原因是加大對水庫移民后期扶持項目的補助。支出項目:2010年度中央大中型水庫后期扶持結余資金項目計劃、2011年度中央大中型水庫后期扶持政策實施工作專項補助。

  2.城鄉社區事務(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農田水利建設資金安排的支出(項)決算2萬元,比上年決算增加2萬元,主要用于對蕉坑水文站的補助。

  3.農林水事務(類)決算支出4870.99萬元。其中:

  (1).農業(款)災害救助(項)決算支出8萬元,比上年決算增加8萬元,主要用于強臺風“天兔”災后復產補助。

  (2).水利(款)決算支出4862.99萬元。其中:水利工程建設(項)決算支出1820.62萬元,比上年決算增加121.99萬元,主要用于對中小河流治理項目和烏坎村供水,支出項目:烏坎河流八萬河治理工程、烏坎村供水工程;防汛(項)決算支出116萬元,比上年決算增加84萬元,主要是對海堤險段進行除險加固及購防汛物料。主要支出項目:金廂海堤蕉園堤段加固工程、湖東海堤長湖堤段加固工程;農田水利(項)決算支出2926.38萬元,比上年決算減少5523.62萬元,主要用于對重點小型病險水庫除險加固。主要項目有:小農水重點縣2012年建設項目、葫蘆出水水庫等31宗小型病險水庫除險加固工程。

五、2013年度“三公經費”財政撥款支出決算說明

  2013年度“三公經費”財政撥款支出共20.77萬元,具體情況如下:

  1.因公出國(境)費沒有支出。

  2.公務用車購置及運行維護費支出14.11萬元,主要包括:(1).未報廢更新購置車輛;(2).公務車保有量4輛,全年運行維護費支出14.11萬元,平均每輛3.53萬元。

  3.公務接待費支出6.66萬元,用于接待國內相關部門交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作,主要用于來賓食宿費、會場租賃費等。

 

表一:2013年部門收支決算總表

單位名稱:陸豐市水務局 單位:萬元
                                        
               決算數              決算數
一、財政撥款 5,362.26 一、一般公共服務 22
    其中:公共預算撥款 5,339.26     其他一般公共服務支出 22
          政府性基金 23 二、社會保障和就業 128.78
二、上級補助收入 15     事業單位離退休 105.68
三、事業收入 17     死亡撫恤 2.1
    其中:財政專戶管理資金     基礎設施建設和經濟發展 4
四、經營收入     其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 17
五、附屬單位繳款收入 86.58 三、醫療衛生 15.12
六、其他收入 0.65   事業單位醫療 14.02
      優撫對象醫療補助 0.3
      其他醫療保障支出 0.8
    四、城鄉社區事務 2
      農田水利建設資金安排的支出 2
    五、農林水事務 5,279.81
      災害救助 8
      行政運行 334.04
      水利行業業務管理 15.3
      水利工程建設 1,820.62
      水利工程運行與維護 40
      水土保持 2.28
      防汛 121
      農田水利 2,926.38
      水資源費安排的支出 5.2
      其他水利支出 7
    六、住房保障支出 6.78
      住房公積金 6.78
          5,481.50           5,454.50
用事業基金彌補收支差額   結余分配  
上年結轉和結余 25 年末結轉和結余 52
    5,506.50     5506.5
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。

 

表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出)
單位名稱:陸豐市水務局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 公共預算支出決算數 政府性基金支出決算數 備注
  合計 441.27 441.27    
201 一、一般公共服務 22 22    
20199   其他一般公共服務支出 22 22    
2019999   其他一般公共服務支出 22 22    
208 二、社會保障和就業 107.78 107.78    
20805  行政事業單位離退休 105.69 105.69    
2080502   事業單位離退休 105.69 105.69    
20808   撫恤 2.1 2.1    
2080801   死亡撫恤 2.1 2.1    
210 三、醫療衛生 15.12 15.12    
21005 醫療保障 15.12 15.12    
2100502   事業單位醫療 14.03 14.03    
2100504   優撫對象醫療補助 0.3 0.3    
2100599   其他醫療保障支出 0.8 0.8    
213 四、農林水事務 289.59 289.59    
21303   水利 289.59 289.59    
2130301  行政運行 214.81 214.81    
2130304   水利行業業務管理 15.3 15.3    
2130306   水利工程運行與維護 40 40    
2130310   水土保持 2.28 2.28    
2130314   防汛 5 5    
2130331   水資源費安排的支出 5.2 5.2    
2130399   其他水利支出 7 7    
221 四、住房保障支出 6.78 6.78    
2210201   住房公積金 6.78 6.78    
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。

 

表三:2013年部門財政撥款支出決算表(項目支出)
單位名稱:陸豐市水務局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 公共預算支出決算數 政府性基金支出決算數 備注
  合計 4,893.99 4,870.99 23  
208 一、社會保障和就業 21   21  
20822 大中型水庫移民后期扶持基金支出 4   4  
2082202   基礎設施建設和經濟發展 4   4  
2082299   其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 17   17  
212 二、城鄉社區事務 2   2  
21208 國有土地使用權出讓收入安排的支出 2   2  
2120812 農田水利建設資金安排的支出 2   2  
213 三、農林水事務 4,870.99 4,870.99    
21301 農業 8 8    
2130119   災害救助 8 8    
21303 水利 4,862.99 4,862.99    
2130305   水利工程建設 1,820.62 1,820.62    
2130314   防汛 116 116    
2130316   農田水利 2,926.38 2,926.38    
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。

 

表四:“三公經費”財政撥款支出決算表
單位名稱:陸豐市水務局   單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
  合計 20.77   14.11   14.11 6.66
213 一、農林水事務 20.77   14.11   14.11 6.66
21303 水利 20.77   14.11   14.11 6.66
2130301   行政運行 8.62   6   6 2.62
2130304   水利行業業務管理 5.58   3.94   3.94 1.64
2130306   水利工程運行與維護 3.65   2.58   2.58 1.07
2130310   水土保持 0.48   0.23   0.23 0.24
2130314   防汛 1.38   0.85   0.85 0.54
2130331   水資源費安排的支出 1.06   0.51   0.51 0.55
注:各部門(單位)公開“三公”經費決算數據內容應包括“三公”經費總額和分項金額,細化到“項”級支出科目,并根據實際情況自行公開因公出國(境)團組數量及人數、車輛購置數量及保有量、公務接待有關情況等。

 

 

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