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2013年度陸豐市交通運輸局部門決算信息公開
2014-12-11 23:36:09 陸豐市交通運輸局 字體:

 

 

一、部門基本情況

 

  (一)本部機構設置、職能

 

  1、陸豐市交通運輸局內設6個股(室):人秘股、政策法規股、規劃基建股、財務審計股、綜合運輸股、安全監督股(市交通安全委員會辦公室、應急辦公室);2個直屬機構:陸豐市交通運輸局綜合行政執法局、陸豐市交通戰備辦公室。

 

  2、主要職能

 

  (1)貫徹執行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規,擬訂公路、水路、地方鐵路行業發展規劃,參與擬訂物流業發展規劃,指導公路、水路行業有關體制改革工作。

 

  (2)負責涉及及綜合運輸體系的規劃協調工作。會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃,指導、協調交通運輸樞紐規劃和管理。

 

  (3)承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督實施道路、水路運輸有關規定、準入制度、技術標準和運營規范,指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租車行業管理工作,負責路政、運政和港口管理,負責水路運輸、水路運輸服務、外輪理貨、船舶代理、引航、航道、港口及港航設施建設使用岸線布局的行業管理工作。

 

  (4)負責政府撥款的公路建設資金的監督和管理,協調或參與交通建設資金的籌集,負責有關交通資金的撥付和監督,負責公路、水路有關規費政策的監督實施。

 

  (5)承擔公路、水路、地方鐵路建設市場監管責任。組織協調公路、水路、地方鐵路有關重點工程建設和工程質量、安全生產及造價的監督管理工作,指導交通運輸基礎設施管理和維護。

 

  (6)指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負責轄區境內高速公路及重點干線路網運行監測和協調,負責公路、水路有關交通戰備工作。

 

  (7)制定交通行業科技規劃,指導交通運輸信息化建設,指導、監督交通行業技術標準和規范的實施,指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

 

  (8)組織、協調和參與管理公路、水路交通行業利用外資工作,開展對外交流與合作工作。

 

  (9)承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

 

  (二)列入決算編制的下屬單位的設置、職能

 

  1、列入決算編制的下屬單位機構設置

 

  (1)財政補助一類事業單位:陸豐市東海交通管理所、陸豐市潭西交通管理所、陸豐市博美交通管理所、陸豐市南塘交通管理所、陸豐市甲子交通管理所、陸豐市碣石交通管理所;

 

  (2)正股級,公益二類事業單位:陸豐市駐站交管所;

 

  (3)正股級,公益三類事業單位:陸豐市路橋設計室,陸豐市機動車輛駕駛員培訓中心。

 

  2、主要職能

 

  (1)交通管理所主要職能:貫徹落實《中華人民共和國道路運輸條例》、《廣東省道路運輸管理條例》、《中華人民共和國水路運輸管理條例》等法律法規;負責所轄鎮的運輸市場管理,維護道路運輸秩序、水路運輸、港口行業管理等事務性工作,糾正違規違章行為等。

 

  (2)陸豐市駐站交管所主要職能:貫徹落實《中華人民共和國道路運輸條例》、《廣東省道路運輸管理條例》,在局的領導下,負責管理轄區汽車客運站和進站客運經營者的經營行為,指導、監督和監測;管理維護轄區汽車客運站場和進站客運車輛運輸秩序,糾正違規違章行為;管理汽車客運站和進站客運車輛統一單證。

 

  (3)陸豐市路橋設計室主要職能:負責我市路橋的測量、設計、立項等工作,協助交通主管部門審查、承建本市交通工程的勘察、設計、施工和監理單位資質;做好工程竣(交)工質量檢驗和評定報告等。

 

  (4)陸豐市機動車輛駕駛員培訓中心主要職能:負責機動車輛駕駛員的培訓、考核等工作。

 

  (三)人員構成情況

 

  1、陸豐市交通運輸局機關行政編制85名,實有在職公務員53人,機關工勤人員6人。

 

  2、事業編制共161人,實有人員159人,其中財政補助一類事業人員102人。

 

  3、離退休人員共62人,其中財政供養離退休13人,其他49人;遺屬供養12人。

 

二、收入決算說明

 

  2013年收入決算2117.33萬元,其中:財政撥款收入1550.27萬元:禁毒管理30萬元,社會保障和就業48.32萬元,醫療衛生16.98萬元,城鄉社區事務244萬元,農林水事務15萬元,交通運輸1186.77萬元,住房保障支出9.2萬元;其他收入567.07萬元:社會保障和就業44.35萬元,醫療衛生7萬元, 交通運輸515.72萬元。

 

三、支出決算說明

 

  2013年支出決算2280.85萬元,其中:財政撥款支出1713.78萬元。

 

  2013年財政撥款支出按用途劃分,基本支出461.09萬元,占27%,其中工資福利支出338.35萬元,商品和服務支出31.37萬元,對個人和家庭的補助91.36萬元;項目支出決算1252.69萬元,占73%,主要支出項目有禁毒管理30萬元,其他城鄉社區公共設施支出244萬元,其他公路水路運輸補貼265萬元和石油價格改革對交通運輸補貼713.69萬元。

 

  2013年三公經費財政撥款支出共13.42萬元:公務用車購置及運行維護費支出13.42萬元,公務用車有22輛,平均每輛0.61萬元。

 

 

 

表一:2013年部門收支決算總表
單位名稱:陸豐市交通運輸局 單位:萬元
                                                      
                    決算數              決算數
一、財政撥款 1,550.27 四、公共安全    30.00
    其中:公共預算撥款     公共 30.00
          政府性基金       禁毒管理 30.00
二、上級補助收入   八、社會保障和就業  92.67
三、事業收入     行政事業單位離退休 92.67
    其中:財政專戶管理資金       歸口管理的行政單位離退休 47.75
四、經營收入       事業單位離退休 44.92
五、附屬單位繳款收入   九、醫療衛生   23.98
六、其他收入 567.07   醫療保障 23.98
    其中:非本級財政撥款 492.66     行政單位醫療 15.68
        優撫對象醫療補助 0.30
        其他醫療保障支出 8.00
    十一、城鄉社區事務   244.00
      城鄉社區公共設施 244.00
        其他城鄉社區公共設施支出 244.00
    十三、交通運輸   1,881.00
      公路水路運輸 1166.61
        行政運行 894.33
        公路運輸管理 3.00
        其他公路水路運輸支出 269.28
      石油價格改革對交通運輸補貼 714.39
        對城市公交的補貼 217.28
        對農村道路客運的補貼 316.45
        對出租車的補貼 179.96
        石油價格改革補貼其他支出 0.70
    二十、住房保障支出 9.20
      住房改革支出 9.20
        住房公積金 9.20
          2,117.34           2,280.85
用事業基金彌補收支差額   結余分配  
上年結轉和結余 348.00 年末結轉和結余 184.49
       
    2,465.34     2,465.34
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。

 

 

 

表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出)
單位名稱:陸豐市交通運輸局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 公共預算支出決算數 政府性基金支出決算數 備注
  合計 461.09 461.09    
208 社會保障和就業 48.32 48.32    
20805   行政事業單位離退休 48.32 48.32    
2080501     歸口管理的行政單位離退休 47.75 47.75    
2080502     事業單位離退休 0.58 0.58    
210 醫療衛生 16.98 16.98    
21005   醫療保障 16.98 16.98    
2100501     行政單位醫療 15.68 15.68    
2100504     優撫對象醫療補助 0.30 0.30    
2100599     其他醫療保障支出 1.00 1.00    
214 交通運輸 386.59 386.59    
21401   公路水路運輸 385.89 385.89    
2140101     行政運行 381.61 381.61    
2140199     其他公路水路運輸支出 4.28 4.28    
21404   石油價格改革對交通運輸補貼 0.70 0.70    
2140499     石油價格改革補貼其他支出 0.70 0.70    
221 住房保障支出 9.20 9.20    
22102   住房改革支出 9.20 9.20    
2210201     住房公積金 9.20 9.20    
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。

 

 

 

表三:2013年部門財政撥款支出決算表(項目支出)
單位名稱:陸豐市交通運輸局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 公共預算支出決算數 政府性基金支出決算數 備注
  合計 1252.69 1252.69    
204 公共安全    30.00 30.00    
20402   公共 30.00 30.00    
2040211     禁毒管理 30.00 30.00    
212 城鄉社區事務 244.00 244.00    
21203   城鄉社區公共設施 244.00 244.00    
2120399     其他城鄉社區公共設施支出 244.00 244.00    
214 交通運輸 978.69 978.69    
21401   公路水路運輸 265.00 265.00    
2140199     其他公路水路運輸支出 265.00 265.00    
21404   石油價格改革對交通運輸補貼 713.69 713.69    
2140401     對城市公交的補貼 217.28 217.28    
2140402     對農村道路客運的補貼 316.45 316.45    
2140403     對出租車的補貼 179.96 179.96    
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。

 

 

 

表四:“三公經費”財政撥款支出決算表
單位名稱:陸豐市交通運輸局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
合計 13.42   13.42   13.42  
214 交通運輸 13.42   13.42   13.42  
21401 公路水路運輸 13.42   13.42   13.42  
2140101   行政運行 11.42   13.42   13.42  
2140199   其他公路水路運輸支出 2   13.42   13.42  
注:各部門(單位)公開“三公”經費決算數據內容應包括“三公”經費總額和分項金額,細化到“項”級支出科目,并根據實際情況自行公開因公出國(境)團組數量及人數、車輛購置數量及保有量、公務接待有關情況等。

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