一、部門基本情況
(一)本部機構設置、職能
1、陸豐市交通運輸局內設6個股(室):人秘股、政策法規股、規劃基建股、財務審計股、綜合運輸股、安全監督股(市交通安全委員會辦公室、應急辦公室);2個直屬機構:陸豐市交通運輸局綜合行政執法局、陸豐市交通戰備辦公室。
2、主要職能
(1)貫徹執行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規,擬訂公路、水路、地方鐵路行業發展規劃,參與擬訂物流業發展規劃,指導公路、水路行業有關體制改革工作。
(2)負責涉及及綜合運輸體系的規劃協調工作。會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃,指導、協調交通運輸樞紐規劃和管理。
(3)承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督實施道路、水路運輸有關規定、準入制度、技術標準和運營規范,指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租車行業管理工作,負責路政、運政和港口管理,負責水路運輸、水路運輸服務、外輪理貨、船舶代理、引航、航道、港口及港航設施建設使用岸線布局的行業管理工作。
(4)負責政府撥款的公路建設資金的監督和管理,協調或參與交通建設資金的籌集,負責有關交通資金的撥付和監督,負責公路、水路有關規費政策的監督實施。
(5)承擔公路、水路、地方鐵路建設市場監管責任。組織協調公路、水路、地方鐵路有關重點工程建設和工程質量、安全生產及造價的監督管理工作,指導交通運輸基礎設施管理和維護。
(6)指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負責轄區境內高速公路及重點干線路網運行監測和協調,負責公路、水路有關交通戰備工作。
(7)制定交通行業科技規劃,指導交通運輸信息化建設,指導、監督交通行業技術標準和規范的實施,指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
(8)組織、協調和參與管理公路、水路交通行業利用外資工作,開展對外交流與合作工作。
(9)承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
(二)列入決算編制的下屬單位的設置、職能
1、列入決算編制的下屬單位機構設置
(1)財政補助一類事業單位:陸豐市東海交通管理所、陸豐市潭西交通管理所、陸豐市博美交通管理所、陸豐市南塘交通管理所、陸豐市甲子交通管理所、陸豐市碣石交通管理所;
(2)正股級,公益二類事業單位:陸豐市駐站交管所;
(3)正股級,公益三類事業單位:陸豐市路橋設計室,陸豐市機動車輛駕駛員培訓中心。
2、主要職能
(1)交通管理所主要職能:貫徹落實《中華人民共和國道路運輸條例》、《廣東省道路運輸管理條例》、《中華人民共和國水路運輸管理條例》等法律法規;負責所轄鎮的運輸市場管理,維護道路運輸秩序、水路運輸、港口行業管理等事務性工作,糾正違規違章行為等。
(2)陸豐市駐站交管所主要職能:貫徹落實《中華人民共和國道路運輸條例》、《廣東省道路運輸管理條例》,在局的領導下,負責管理轄區汽車客運站和進站客運經營者的經營行為,指導、監督和監測;管理維護轄區汽車客運站場和進站客運車輛運輸秩序,糾正違規違章行為;管理汽車客運站和進站客運車輛統一單證。
(3)陸豐市路橋設計室主要職能:負責我市路橋的測量、設計、立項等工作,協助交通主管部門審查、承建本市交通工程的勘察、設計、施工和監理單位資質;做好工程竣(交)工質量檢驗和評定報告等。
(4)陸豐市機動車輛駕駛員培訓中心主要職能:負責機動車輛駕駛員的培訓、考核等工作。
(三)人員構成情況
1、陸豐市交通運輸局機關行政編制85名,實有在職公務員53人,機關工勤人員6人。
2、事業編制共161人,實有人員159人,其中財政補助一類事業人員102人。
3、離退休人員共62人,其中財政供養離退休13人,其他49人;遺屬供養12人。
二、收入決算說明
2013年收入決算2117.33萬元,其中:財政撥款收入1550.27萬元:禁毒管理30萬元,社會保障和就業48.32萬元,醫療衛生16.98萬元,城鄉社區事務244萬元,農林水事務15萬元,交通運輸1186.77萬元,住房保障支出9.2萬元;其他收入567.07萬元:社會保障和就業44.35萬元,醫療衛生7萬元, 交通運輸515.72萬元。
三、支出決算說明
2013年支出決算2280.85萬元,其中:財政撥款支出1713.78萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分,基本支出461.09萬元,占27%,其中工資福利支出338.35萬元,商品和服務支出31.37萬元,對個人和家庭的補助91.36萬元;項目支出決算1252.69萬元,占73%,主要支出項目有禁毒管理30萬元,其他城鄉社區公共設施支出244萬元,其他公路水路運輸補貼265萬元和石油價格改革對交通運輸補貼713.69萬元。
2013年三公經費財政撥款支出共13.42萬元:公務用車購置及運行維護費支出13.42萬元,公務用車有22輛,平均每輛0.61萬元。
表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:陸豐市交通運輸局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
一、財政撥款 | 1,550.27 | 四、公共安全 | 30.00 |
其中:公共預算撥款 | 公共 | 30.00 | |
政府性基金 | 禁毒管理 | 30.00 | |
二、上級補助收入 | 八、社會保障和就業 | 92.67 | |
三、事業收入 | 行政事業單位離退休 | 92.67 | |
其中:財政專戶管理資金 | 歸口管理的行政單位離退休 | 47.75 | |
四、經營收入 | 事業單位離退休 | 44.92 | |
五、附屬單位繳款收入 | 九、醫療衛生 | 23.98 | |
六、其他收入 | 567.07 | 醫療保障 | 23.98 |
其中:非本級財政撥款 | 492.66 | 行政單位醫療 | 15.68 |
優撫對象醫療補助 | 0.30 | ||
其他醫療保障支出 | 8.00 | ||
十一、城鄉社區事務 | 244.00 | ||
城鄉社區公共設施 | 244.00 | ||
其他城鄉社區公共設施支出 | 244.00 | ||
十三、交通運輸 | 1,881.00 | ||
公路水路運輸 | 1166.61 | ||
行政運行 | 894.33 | ||
公路運輸管理 | 3.00 | ||
其他公路水路運輸支出 | 269.28 | ||
石油價格改革對交通運輸補貼 | 714.39 | ||
對城市公交的補貼 | 217.28 | ||
對農村道路客運的補貼 | 316.45 | ||
對出租車的補貼 | 179.96 | ||
石油價格改革補貼其他支出 | 0.70 | ||
二十、住房保障支出 | 9.20 | ||
住房改革支出 | 9.20 | ||
住房公積金 | 9.20 | ||
本 年 收 入 合 計 | 2,117.34 | 本 年 支 出 合 計 | 2,280.85 |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
上年結轉和結余 | 348.00 | 年末結轉和結余 | 184.49 |
合 計 | 2,465.34 | 合 計 | 2,465.34 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 |
表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:陸豐市交通運輸局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 |
合計 | 461.09 | 461.09 | |||
208 | 社會保障和就業 | 48.32 | 48.32 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 48.32 | 48.32 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 47.75 | 47.75 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 0.58 | 0.58 | ||
210 | 醫療衛生 | 16.98 | 16.98 | ||
21005 | 醫療保障 | 16.98 | 16.98 | ||
2100501 | 行政單位醫療 | 15.68 | 15.68 | ||
2100504 | 優撫對象醫療補助 | 0.30 | 0.30 | ||
2100599 | 其他醫療保障支出 | 1.00 | 1.00 | ||
214 | 交通運輸 | 386.59 | 386.59 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 385.89 | 385.89 | ||
2140101 | 行政運行 | 381.61 | 381.61 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 4.28 | 4.28 | ||
21404 | 石油價格改革對交通運輸補貼 | 0.70 | 0.70 | ||
2140499 | 石油價格改革補貼其他支出 | 0.70 | 0.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.20 | 9.20 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.20 | 9.20 | ||
2210201 | 住房公積金 | 9.20 | 9.20 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |
表三:2013年部門財政撥款支出決算表(項目支出) | |||||
單位名稱:陸豐市交通運輸局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 |
合計 | 1252.69 | 1252.69 | |||
204 | 公共安全 | 30.00 | 30.00 | ||
20402 | 公共 | 30.00 | 30.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 30.00 | 30.00 | ||
212 | 城鄉社區事務 | 244.00 | 244.00 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 244.00 | 244.00 | ||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 244.00 | 244.00 | ||
214 | 交通運輸 | 978.69 | 978.69 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 265.00 | 265.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 265.00 | 265.00 | ||
21404 | 石油價格改革對交通運輸補貼 | 713.69 | 713.69 | ||
2140401 | 對城市公交的補貼 | 217.28 | 217.28 | ||
2140402 | 對農村道路客運的補貼 | 316.45 | 316.45 | ||
2140403 | 對出租車的補貼 | 179.96 | 179.96 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |
表四:“三公經費”財政撥款支出決算表 | |||||||
單位名稱:陸豐市交通運輸局 | 單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||
合計 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | ||||
214 | 交通運輸 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | |||
21401 | 公路水路運輸 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | |||
2140101 | 行政運行 | 11.42 | 13.42 | 13.42 | |||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 2 | 13.42 | 13.42 | |||
注:各部門(單位)公開“三公”經費決算數據內容應包括“三公”經費總額和分項金額,細化到“項”級支出科目,并根據實際情況自行公開因公出國(境)團組數量及人數、車輛購置數量及保有量、公務接待有關情況等。 | |||||||