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2015年度陸豐市牛角隆水庫(kù)管理處部門(mén)決算公開(kāi)
2016-10-25 16:30:56 陸豐市牛角隆水庫(kù)管理處 字體:
目錄

第一部分  部門(mén)概況
第二部分  2015年度部門(mén)決算公開(kāi)表
第三部分  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門(mén)概況

一、 部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門(mén)決算無(wú)下屬單位,部門(mén)決算為本級(jí)決算。
陸豐市牛角隆水庫(kù)管理處為市水務(wù)局屬下的股級(jí)準(zhǔn)公益性水利工程管理事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)財(cái)政核補(bǔ)。承擔(dān)牛角隆(中型)水庫(kù)、牛角隆水庫(kù)壩后電站、五馬歸槽小(二)型水庫(kù)、以及灌區(qū)灌渠的管理職責(zé)。
主要職責(zé):
陸豐市牛角隆水庫(kù)管理處主要職能:貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、方針政策和上級(jí)水利主管部門(mén)的決定、指令,以及各項(xiàng)規(guī)章制度:加強(qiáng)水利建設(shè)的維護(hù)和運(yùn)行,繼續(xù)加固、優(yōu)化水利設(shè)施,發(fā)展多種經(jīng)營(yíng),提高水資源效益,服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和新農(nóng)村建設(shè)。
(二)部門(mén)人員構(gòu)成
部門(mén)共有編制25人,在職人員20人,其中財(cái)政供養(yǎng)20人;離退休14人,其中財(cái)政供養(yǎng)5人。

 
第二部分  2015年陸豐市牛角隆水庫(kù)管理處部門(mén)決算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件:決算公開(kāi)表


第三部分 2015年陸豐市牛角隆水庫(kù)管理處部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2015年收入合計(jì)462.64萬(wàn)元,與2014年度相比,收入總計(jì)減少252萬(wàn)元,下降54.46%。主要是水利工程資金減少。其中:財(cái)政撥款收入430.33萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)93%,上級(jí)補(bǔ)助收入20.9占本年收入合計(jì)4.5%,其他收入11.41萬(wàn)元占本年收入合計(jì)2.5%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2015年支出合計(jì)469.96萬(wàn)元,與2014年度相比,支出總計(jì)減少247.36萬(wàn)元,下降52.63%。主要是水利工程資金減少。其中:財(cái)政撥款支出425.85萬(wàn)元。
(一)基本支出36.9萬(wàn)元,占8.67%,其中:工資福利支出34.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2.2萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出決算388.95萬(wàn)元,占91.33%,主要支出項(xiàng)目:1、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))支出252.6萬(wàn)元,支出項(xiàng)目:牛角隆水庫(kù)灌區(qū)改造工程252.6萬(wàn)元;2、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))支出1.42萬(wàn)元。 3、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)防汛(項(xiàng))支出30.0萬(wàn)元,支出項(xiàng)目:牛角隆水庫(kù)水毀水利設(shè)施修復(fù)工程30.0萬(wàn)元。4、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)農(nóng)田水利(項(xiàng))支出102.93萬(wàn)元。支出項(xiàng)目:牛角隆水庫(kù)灌區(qū)改造工程102.93萬(wàn)元;5、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)其他水利(項(xiàng))支出2萬(wàn)元;支出項(xiàng)目:牛角隆水庫(kù)白蟻防治工程。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
本部門(mén)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.12萬(wàn)元,支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元,下降0%。其中:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2015年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬(wàn)元,下降0%。下降的主要原因是:本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)(境)。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.12萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元,用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.12萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%。與去年持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè),共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%。減少接待批次。
四、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2015年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.2萬(wàn)元,比上年減少0.2萬(wàn)元,下降9%,主要原因是:嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用開(kāi)支。包括:辦公費(fèi)0.39萬(wàn)元,電費(fèi)1.21萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車(chē)1輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2015年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。


第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。


第五部分  名稱(chēng)解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
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