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2015年度陸豐市衛(wèi)生學(xué)校部門決算公開
2016-10-25 16:40:37 陸豐市衛(wèi)生學(xué)校 字體:
目錄

第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

一、 部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算是本級決算,無下屬單位。陸豐市衛(wèi)生學(xué)校隸屬陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局的財政補(bǔ)助事業(yè)單位,負(fù)責(zé)為鄉(xiāng)村衛(wèi)技人員提供初級培訓(xùn)服務(wù),財務(wù)上執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,實行獨(dú)立核算,本單位人員編制23人。本單位現(xiàn)無開展培訓(xùn)業(yè)務(wù),與陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局合署辦公。


第二部分  2015年陸豐市衛(wèi)生學(xué)校部門決算表

具體公開表格見附件:決算公開表


第三部分 2015年陸豐市衛(wèi)生學(xué)校部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2015年部門決算收入合計97.12萬元,與上年相比,收入總計增加10萬元,增長10%。主要原因是增加人員工資調(diào)整,財政撥款增加。其中:財政撥款收入97.04萬元,占本年收入合計的99.9%;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0.08萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計97.12萬元,與上年相比,支出總計增加10萬元,增長10%。主要原因是增加人員工資調(diào)整,財政撥款增加。其中:財政撥款支出97.04萬元,占本年支出合計的99.9%。財政撥款支出中基本支出97.04萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。無項目支出。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2015年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年接待國內(nèi)來訪批次0個,共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。無接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年減少0萬元,下降0%,主要原因是:因與市衛(wèi)計局合署辦公,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,因本部門與市衛(wèi)計局合署辦公,所以無國有資產(chǎn)。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。


第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。


第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
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