2016年度陸豐市交通運(yùn)輸局預(yù)算公開
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
本部門預(yù)算不包括所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,本部門預(yù)算是本級預(yù)算,下屬單位是由其獨(dú)立預(yù)算。
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我局屬政府職能部門行政機(jī)關(guān),內(nèi)設(shè)六個業(yè)務(wù)股室,直屬有兩個行政股級單位(綜合行政執(zhí)法局、交通戰(zhàn)備辦公室);我局直管的有九個股級事業(yè)單位,其中有六個交管所屬公益一類事業(yè)單位,一個駐站交管所屬公益二類事業(yè)單位,其他二個單位(路橋設(shè)計(jì)室、機(jī)動車輛駕駛員培訓(xùn)中心)屬公益三類事業(yè)單位。下屬獨(dú)立核算單位2個,包括陸豐市地方公路管理站、陸豐市港務(wù)管理局。
主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī),負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)
(二)人員構(gòu)成情況
我局機(jī)關(guān)編制20名(其中行政編制17名,后勤3名),行政執(zhí)法編制66名,合計(jì)86名。隸屬六個公益一類事業(yè)單位共有100名編制,合計(jì)共有186名全額財(cái)政供養(yǎng)編制。公益二類事業(yè)單位的編制有30名,公益三類事業(yè)單位有31名。我局實(shí)有在職在冊人員共241人,現(xiàn)已納入在編屬財(cái)政供養(yǎng)的人員共164名(含機(jī)關(guān)、事業(yè)編制),自籌經(jīng)費(fèi)的人員有43人。離退休人員共71人(其中離休干部2名,退休干部職工69名),已納入財(cái)政供養(yǎng)和財(cái)政差額補(bǔ)助的退休人員有19人;退休人員領(lǐng)社保工資,我局負(fù)擔(dān)差額補(bǔ)助工資的有46人;只領(lǐng)社保工資的有6人。
第二部分 2016年陸豐市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件:預(yù)算公開表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明
(一)收入預(yù)算說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)1093.7萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加243.1萬元,增長28.58 %。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入1093.7萬元,占本年收入合計(jì)的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。2016年收入預(yù)算1093.7萬元,全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款。
(二)支出預(yù)算說明
本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)1093.7萬元,與上年相比,支出總計(jì)增加243.1萬元,增長28.58 %。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)等。其中:財(cái)政撥款支出1093.7萬元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出1093.7萬元,占本年財(cái)政撥款支出100%,基本支出用于:主要用途:1、人員支出1034萬元(包括:工資及福利851.8萬元、離退休費(fèi)77.6萬元、醫(yī)療費(fèi)44.8萬元、住房公積金59.8萬元);2、公務(wù)費(fèi)57.2萬元(包括:公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助8萬元);3、基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元;4、收費(fèi)安排支出2.5萬元。項(xiàng)目支出0萬元,占本年財(cái)政撥款支出0 %,主要是公路建設(shè)資金。
- “三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出8萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量4輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100 %,用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.2萬元,包括:辦公費(fèi)等49.2元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。比上年增加30.2萬元,增長111.85%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車4輛,資產(chǎn)變動情況為:2016年無公務(wù)用車變動。
七、政府采購支出決算情況說明
本部門2016年政府采購金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
- 政府性基金預(yù)算收支決算表
無數(shù)據(jù)空表公開。
- 預(yù)算績效管理工作開展情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共決算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。