陸豐市檔案局2016年部門(mén)預(yù)算編制
說(shuō) 明
目錄
第一部分 部門(mén)概況
第二部分 2016年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2016年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》,按照我市編制2016年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署,依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況,編制我局2016年度預(yù)算收支計(jì)劃,現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下:
一、部門(mén)基本情況
(一)、單位性質(zhì)和基本職能,機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)預(yù)算無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
陸豐市檔案局(館)為市政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位,公益一類(lèi)。
主要職責(zé):負(fù)責(zé)全市檔案工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào),以及業(yè)務(wù)咨詢、工作調(diào)研、檔案宣傳、檔案教育工作。檔案、資料的接收、征集、保管、編研、開(kāi)發(fā)、利用及市政府公開(kāi)信息利用服務(wù)工作。
內(nèi)設(shè)三個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu),包括綜合股、監(jiān)督指導(dǎo)股和保管利用股。
綜合股:協(xié)助局(館)領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)工作; 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、財(cái)務(wù)、機(jī)要和信息工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)、行政管理、后勤保障和安全保衛(wèi)等項(xiàng)工作。
監(jiān)督指導(dǎo)股: 監(jiān)督和指導(dǎo)各級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作,依法查處檔案違法行為。
保管利用股:負(fù)責(zé)縣檔案館館藏檔案資料的安全保管、科學(xué)整理和協(xié)調(diào)全市檔案資料的整理、目錄編制和向上級(jí)檔案部門(mén)報(bào)送檔案資料目錄工作;負(fù)責(zé)館內(nèi)檔案資料的消毒、防蟲(chóng)、防光、防霉、防塵、防褪變及重要檔案的搶救、復(fù)制、修裱等保護(hù)工作;負(fù)責(zé)檔案館館藏檔案、資料檢索工具的管理及對(duì)外提供查閱利用工作;負(fù)責(zé)檔案史料陳列展覽和愛(ài)國(guó)主義教育基地的建設(shè)、管理工作。
(二)、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
我局共有編制10名,在職人員10人,其中財(cái)政養(yǎng)10人;離退休10人,其中財(cái)政供養(yǎng)10人。
二、2016年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
詳見(jiàn)2016年預(yù)算公開(kāi)附表。
三、2016年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1、本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算:本預(yù)算單位為陸豐市檔案局1個(gè)單位,未含下級(jí)單位。
2、部門(mén)預(yù)算收支情況
2016年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)137.7萬(wàn)元,其中財(cái)政預(yù)算撥款收入137.7萬(wàn)元。與2015年相比增加31.1萬(wàn)元,增加29.17%,主要為人員工資增長(zhǎng)。和預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,其他各項(xiàng)收入0元。
財(cái)政預(yù)算支出情況:
工資福利支出67.7萬(wàn)元,占總支出的49.2%,比2015年的47.9萬(wàn)元,增加41.07%;商品和服務(wù)支出5.3萬(wàn)元,占總支出3.8%,與2015年相比無(wú)增減變化;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.7萬(wàn)元,占總支出的33.2%,比2015年的40.4萬(wàn)元,增加13.27%;基本專項(xiàng)支出19.0萬(wàn)元,占總支出的13.8%,比2015年的13.0萬(wàn)元,增加16.15%。
工資福利包括:人員工資67.7萬(wàn)元,比2015年增加47.96萬(wàn)元,社會(huì)保障(職工)繳費(fèi)0.94萬(wàn)元,比2015年增加45.09%,其他工資福利(車(chē)改、住房補(bǔ)貼)6.67萬(wàn)元,比2015年增加6.36萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出包括:定額辦公經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元和公車(chē)定額補(bǔ)助2.0萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助包括:離退休費(fèi)37.3萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)3.6萬(wàn)元,住房公積金4.8萬(wàn)元。
基本專項(xiàng)支出包括:檔案及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.5萬(wàn)元,專用藥物材料費(fèi)1.5萬(wàn)元,檔案維護(hù)費(fèi)6.0萬(wàn)元,信息查閱中心1.0萬(wàn)元,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)2.0萬(wàn)元,檔案數(shù)字化管理4.0萬(wàn)元,部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)2.0萬(wàn)元。
2016年度檔案局部門(mén)預(yù)算,商品服務(wù)與基本專項(xiàng)支出數(shù)均與去年持平,工資福利對(duì)比去年的67.7萬(wàn)元減少6.3萬(wàn)元,原因是人員退休減少,對(duì)家庭的補(bǔ)助和支出比去年的45.7萬(wàn)元增加13.3萬(wàn)元,原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)和增加退休人員。
項(xiàng)目支出部分:按2016年工作計(jì)劃安排,擬列項(xiàng)目支出共0個(gè),總資金0萬(wàn)元,其中財(cái)政本級(jí)撥款0萬(wàn)元。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
我局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元,現(xiàn)說(shuō)明如下:
(1)因公出國(guó)(境)支出2016年度安排0萬(wàn)元,與上年對(duì)比沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出:2016年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,和上年一樣,沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元,與上年對(duì)比一樣,沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
(3)公務(wù)接待費(fèi)支出2016年度安排0萬(wàn)元,與上年對(duì)比一樣,沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
4.政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.3元,比上年增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.79%,主要原因是:人員增加。包括:辦公費(fèi)10.3萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出9.5萬(wàn)元。
6.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車(chē)1輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2016年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。
7.預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
五、名詞解釋
(1)財(cái)政預(yù)算撥款:指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(2)預(yù)算外收入:指預(yù)算單位為履行或代行政府職能,依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
(3)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(4)國(guó)有資產(chǎn)處置收益:指通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理局,對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過(guò)程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置
(5)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(6)其他收入:指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)支出功能分類(lèi):按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi);支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi):按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
(13)工資福利支出(類(lèi)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(14)商品和服務(wù)支出(類(lèi)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
(15)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類(lèi)):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(16)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi):因公出國(guó)(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。