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2016年度陸豐市民政局及下屬單位概況和預(yù)算公開(kāi)
2016-05-20 16:19:27 陸豐市民政局 字體:

  

陸豐市民政局2016年部門預(yù)算
 

  

 
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
 
 
 
第一部分 部門概況
一、單位性質(zhì)和基本職能,機(jī)構(gòu)設(shè)置
陸豐市民政局:貫徹執(zhí)行關(guān)于民政工作的法律、法規(guī)和方針、政策,組織起草全市民政工作的規(guī)范性文件,并組織實(shí)施和監(jiān)督,研究擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全市民政工作的改革和發(fā)展,負(fù)責(zé)民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救助等工作。
各鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦:負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救助等工作。
陸豐市救助站:提供救助服務(wù),弘揚(yáng)救助精神。負(fù)責(zé)對(duì)城市生活無(wú)著流浪乞討人員救助和為乞討未成年人臨時(shí)救助保護(hù)服務(wù)。
陸豐市兒童福利院:收養(yǎng)孤殘兒童,棄嬰及家庭無(wú)力照管殘疾兒童等。
陸豐市殯葬監(jiān)察大隊(duì):管理殯葬事宜,推進(jìn)殯葬改革、殯葬職業(yè)教育、殯葬崗位培訓(xùn)。
陸豐市烈士陵園:紀(jì)念先烈,教育人民,烈士紀(jì)念建筑特建設(shè)維護(hù)與環(huán)境美化、烈士骨灰保存、烈士遺物和革命史料陳列、革命史料搜集編寫,烈士文物檔案建立與文物保管,革命烈士紀(jì)念活動(dòng)組織。
陸豐市永安殯儀館:認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的殯葬法規(guī)和方針政策,以及地方殯葬法規(guī)。為喪家提供殯儀服務(wù)等。
陸豐市金盆山殯儀館:認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的殯葬法規(guī)和方針政策,以及地方殯葬法規(guī)。為喪家提供殯儀服務(wù)等。
陸豐市光榮院:負(fù)責(zé)對(duì)全市優(yōu)撫人員、孤寡老人提供養(yǎng)老服務(wù)等。
陸豐市軍休所:為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù),軍休干部休養(yǎng)住所所提供與管理、軍休干部生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇費(fèi)發(fā)放、閱讀文件組織、重要活動(dòng)組織、文體活動(dòng)組織。
二、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
人員編制:共159人,其中:行政25人,事業(yè)131人,工勤3人。
財(cái)政供養(yǎng)人員:共242人,其中:在職176人,離休1人,退休65人。

第二部分 2016 年度部門預(yù)算公開(kāi)表
具體見(jiàn)附件:《陸豐民政局2016年度部門預(yù)算公開(kāi)表》

第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
本部門預(yù)算已包含本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,下屬單位有陸豐市烈士陵園管理處、陸豐市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、陸豐市永安殯儀館、陸豐市金盆山殯儀館、陸豐市兒童福利院、陸豐市救助管理站、陸豐市殯葬管理監(jiān)察隊(duì)、陸豐市光榮院、社會(huì)事務(wù)管理辦公室。
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1315.2萬(wàn)元,比上年增加295.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.95%。主要原因:一是增加人員工資福利;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi);2016年本部門支出預(yù)算1315.2萬(wàn)元,比上年增加295.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.95%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元,和上年度持平,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出預(yù)算0萬(wàn)元(主要用于單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出),與上年度對(duì)比無(wú)變化。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算4萬(wàn)元,占本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的100%,包括:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元,和上年度持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與上年度對(duì)比無(wú)變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算65.2萬(wàn)元,包括:公務(wù)費(fèi)59.2萬(wàn)元、基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
其中,基本專項(xiàng)支出明細(xì):烈士陵園維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元,與上年度對(duì)比無(wú)變化。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用車輛2輛。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
預(yù)算績(jī)效管理未開(kāi)展。
 

第四部分 名詞解釋
1、部門預(yù)算:指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃,涵蓋部門各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
2、基本支出預(yù)算:指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員支出預(yù)算和公用支出預(yù)算。
3、項(xiàng)目支出預(yù)算:指預(yù)算單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度或跨年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4、“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款安排的,用于因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待等方面的經(jīng)費(fèi)。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
6、一般公共預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
7、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
8、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
9、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
10、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
11、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
12、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
13、非稅收入:指除稅收和政府債務(wù)收入以外,由各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國(guó)家權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)有資源(資產(chǎn))所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入。
14、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
15、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
16、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
17、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
18、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
19、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
 
 

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