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2016年度陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局及屬下機構預算公開
2016-07-28 19:21:55 陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局 字體:




目錄
 
 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預算公開表
第三部分  2016年度部門預算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
(一)部門機構設置和職能
本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算,下屬單位有陸豐市人民醫(yī)院、市疾病預防控制中心等8個直屬單位和20個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。
陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局是陸豐市人民政府直屬的主管醫(yī)療衛(wèi)生計生的行政機關,主要負責組織和管理全市的醫(yī)療衛(wèi)生、預防保健、愛國衛(wèi)生運動、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和計劃生育指導工作。內(nèi)設秘書股、人事股、規(guī)劃與財務股等11個股室;下屬單位有陸豐市人民醫(yī)院、市疾病預防控制中心等8個直屬單位和20個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。
(二)部門人員構成
全市衛(wèi)生計生系統(tǒng)行政編制38人,參照公務員法管理人員編制20人,財政補助人員編制3751人,2015年末實有人員2924人,離退休人員1073人。均列入本部門核算。
第二部分  2016年陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局部門預算表
具體公開表格見附件:預算公開表
第三部分 2016年陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2016年部門預算收入合計7617.6萬元,與上年相比,收入總計增加750萬元,增長10%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加醫(yī)療衛(wèi)生機構建設經(jīng)費。其中:財政撥款收入7617.6萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。
 二、支出預算情況說明
 本部門2016年預算支出合計7617.6萬元,與上年相比,支出總計增加750萬元,增長10%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加醫(yī)療衛(wèi)生機構建設經(jīng)費。其中:財政撥款支出7617.6萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出7179.6萬元,占本年財政撥款支出94.2%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出438萬元,占本年財政撥款支出5.8%,主要用于開展計劃生育服務工作和醫(yī)療衛(wèi)生機構建設。
 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
我市衛(wèi)生計生系統(tǒng)只有陸豐市衛(wèi)計局存在“三公經(jīng)費”支出,本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出3.5萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2016年度因公出國(境)費預算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的57%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0 輛公務用車,公務用車運行維護費預算2萬元。2016年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
(三)公務接待費1.5萬元,占“三公”經(jīng)費總額的43%。2016年預計接待國內(nèi)來訪批次20個,共 180人次。2016年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2016年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
我市衛(wèi)生計生系統(tǒng)只有陸豐市衛(wèi)計局存在“機關運行經(jīng)費”支出,機關運行經(jīng)費支出26.9萬元,比上年增加0萬元,增長0%,與去年持平。包括:辦公費12萬元,印刷費2萬元,水費0.5萬元,電費1.4萬元,差旅費1.5萬元,會議費 1.2萬元,維護費3萬元,公務接待費1.5萬元,公務用車運行維護費2萬元,其它商品和服務費用支出1.8萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2016年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
 

 

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