陸豐市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算編制說明
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算(掛靠單位:正科級(jí)單位陸豐市法制局、正科級(jí)單位陸豐市人防辦),下屬單位具體包括:下屬副科級(jí)單位陸豐市信息中心、下屬副科級(jí)單位陸豐市無委辦。
陸豐市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書股、人事股、綜合股、信息股、催辦股、行政股、建議提案股、政務(wù)公開股、研究室、市應(yīng)急管理辦公室等10個(gè)股室。
主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排。
2.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》。
3.組織開展調(diào)查研究,為市人民政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。
4.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理需要由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。
5.組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。
6.收集報(bào)送市人民政府領(lǐng)導(dǎo)參閱的信息資料,協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng);參與編寫《廣東年鑒》、《汕尾年鑒》及有關(guān)史料。
7.檢查、督促市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
8.負(fù)責(zé)市人民政府關(guān)于政府信息公開工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市政府信息公開工作。
9.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、駐陸單位、駐軍等關(guān)系,對(duì)有關(guān)問題提出處理意見。
10.管理市人民政府辦公室掛靠單位和直屬單位。
11.承辦市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門人員構(gòu)成
部門共有編制120人,在職人員98人,其中財(cái)政供養(yǎng)98人;離退休36人,其中財(cái)政供養(yǎng)36人,遺囑供養(yǎng)6人。
第二部分 2017年陸豐市人民政府辦公室預(yù)算表
具體公開表格見附件:預(yù)算公開表
第三部分 2017年陸豐市人民政府辦公室預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)1722.63萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加128.03萬元,增長8.03%。主要原因是增加工資福利支出。其中:財(cái)政撥款收入1722.63萬元,占本年收入合計(jì)的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)1722.63萬元,與上年相比,支出總計(jì)增加128.03萬元,增長8.03%。主要原因是增加工資福利支出。其中:財(cái)政撥款支出1722.63萬元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出1326.63萬元,占本年財(cái)政撥款支出77.01%,基本支出用于:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出396萬元,占本年財(cái)政撥款支出22.99%,主要用于網(wǎng)上辦事大廳電信費(fèi),信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi),財(cái)政金財(cái)系統(tǒng)租金,門戶管理費(fèi),市委辦視頻三項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi),政務(wù)會(huì)議費(fèi),政務(wù)云辦公OA系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出32萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2017年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算32萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量26輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算32萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門公務(wù)用車沒有增減變化。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與上年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出442.7萬元,比上年增加47.7萬元,增長12.08%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。包括:定額公用經(jīng)費(fèi)61.4萬元,基本專項(xiàng)支出309.3萬元,綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)72萬元。基本專項(xiàng)支出明細(xì):購置費(fèi)3萬元,維修費(fèi)3萬元,業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元(其中法制局6萬元、無委辦6萬元、防空辦3萬元),報(bào)刊征訂費(fèi)4.5萬元,信息中心經(jīng)費(fèi)18萬元,應(yīng)急辦工作經(jīng)費(fèi)18萬元,其他雜項(xiàng)78.8萬元,“12345”平臺(tái)24萬元,振興粵東西北辦公室10萬元,行政服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)12萬元,辦公零星購置10萬元,文件資料印刷10萬元,辦公耗材10萬元,雜志報(bào)刊10萬元,法制局法制顧問室經(jīng)費(fèi)3萬元,無委辦業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元,領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)73萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。