2017年度公共資源交易中心部門預(yù)算公開情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
1.基本職能:陸豐市公共資源交易中心是根據(jù)《中共廣東省委廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)<廣東省事業(yè)單位分類改革的意見>的通知》(粵發(fā)[2010]6號)省編委《印發(fā)關(guān)于推進(jìn)公共資源交易體制改革指導(dǎo)意見的通知》(粵機(jī)編[2012]27號)精神。設(shè)立陸豐市公共資源交易中心,為市政府直屬事業(yè)單位,歸口市公共資源交易工作委員會辦公室(市政務(wù)服務(wù)管理辦公室)管理,公益一類。其主要職責(zé):為公共資源進(jìn)場交易提供服務(wù),政府采購、工程招標(biāo)、投標(biāo)、土地交易、信息咨詢服務(wù)等。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)5個正股級機(jī)構(gòu):綜合信息部、財(cái)務(wù)部、政府采購部、建設(shè)工程交易部、土地交易部。
(二)、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
我中心共有編制17名 ,在職人員17人,其中財(cái)政養(yǎng) 17人;退休0人,其中財(cái)政供養(yǎng)0人。
第二部分2017年陸豐市公共資源交易中心部門預(yù)算表
具體公開表格見附件:預(yù)算公開表
第三部分 2017年陸豐市公共資源交易中心部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)2433887.90元,與上年相比,收入總計(jì)增加454187.90元,增長18.66%。主要原因:一是增加工資福利支出,二是基本專項(xiàng)支出。其中:財(cái)政撥款收入2433887.90元,占本年收入合計(jì)的100%;上級補(bǔ)助收入0元;事業(yè)收入0元;其他收入0元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)2433887.90元,與上年相比,支出總計(jì)增加826387.90元,增長33.95%。主要原因:增加工資福利支出,二是基本專項(xiàng)支出。其中:財(cái)政撥款支出2433887.90元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中,基本支出2433887.90元,占本年財(cái)政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.6萬元,支出數(shù)比上年增加0.6萬元,增長100%。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2017年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%,與上年持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%。2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個,共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加0.6萬元,增長100%,主要是增加接待。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.81萬元,比上年增加 4.7 萬元,增長4.76%,包括:辦公費(fèi)45.10萬元,印刷費(fèi)4萬元,郵電費(fèi) 4.8萬元,差旅費(fèi)2萬元,維修(護(hù))費(fèi)2萬元,會議費(fèi)5萬元,培訓(xùn)費(fèi)5.4萬元,勞務(wù)費(fèi)14萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其他商品和服務(wù)支出 16.51萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車0輛,資產(chǎn)變動情況為:2016年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。