審計局2017年部門預(yù)算公開說明情況
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
(一)單位性質(zhì)和基本職能,機構(gòu)設(shè)置
陸豐市審計局為市人民政府工作部門,內(nèi)設(shè)8個股室:人秘股、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、農(nóng)業(yè)資源審計股、經(jīng)濟貿(mào)易審計股、工交基建審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室、整改監(jiān)督股。主要職能:向陸豐市人民政府和汕尾市審計局提出我市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告;對各鎮(zhèn)(場、區(qū))黨政主要負責(zé)人和市委、市政府部門主要負責(zé)人及依法屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計;組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與市本級財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查;協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件;指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟審計工作,核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的審計報告;承辦陸豐市人民政府和上級審計機關(guān)交辦的其他事項。
(二)人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
陸豐市審計局共有編制26名,在職人員23人,其中財政養(yǎng)23人;離退休12人,其中財政供養(yǎng)12人。遺囑供養(yǎng) 1個。
第二部分2017年度部門預(yù)算公開表具體公開表格見附件:
第三部分2017年度部門預(yù)算情況說明
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算
一、預(yù)算收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計389.64萬元,與上年相比,收入總計增加108.44萬元,增長38.56%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費等。其中:財政撥款收入389.64萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0 萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。
二、預(yù)算支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計389.64萬元,與上年相比,支出總計增加108.44萬元,增長38.56%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費等。其中:財政撥款支出389.64萬元,占本年支出合計的100 %。財政撥款支出中基本支出297.44萬元,占本年財政撥款支出76.34%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出92.20萬元,占本年財政撥款支出23.66 %,主要用于經(jīng)濟責(zé)任審計工作經(jīng)費、重大政策措施工作經(jīng)費、異地審計工作經(jīng)費、規(guī)范化建設(shè)及勞務(wù)費。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出36.9萬元,比上年減少0.4萬元,減少1.1 %,主要原因是:減少辦公費費用 0.4萬元。
四、政府采購安排預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1 輛。
六、預(yù)算績效管理工作開展。
今年無開展此項工作
七、部門收入總體情況說明
2017年收入389.64萬元。
八、財政撥款收支總體情況說明
2017年財政撥款收入389.64萬元。
2017年財政撥款支出389.64萬元,工資福利支出159.3萬元、對個人和家庭的補助86.2萬元等。
九、政府性基金預(yù)算情況表說明
我單位沒有政府性基金預(yù)算。
十、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息
本部門2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 2萬元,預(yù)算支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。
(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)“公務(wù)用車購置和運行費”細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”公開。公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2 萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1 輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務(wù)用車購置費預(yù)算 0 萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出比上年度減少0萬元,減少0%。。
(三)公務(wù)接待費預(yù)算0萬元。2017年公務(wù)接待費預(yù)算支出與上年度持平。
第四部分名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。