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陸豐市城東鎮人民政府2017年部門預算編制說明
2017-04-17 16:20:36 預算股 字體:

陸豐市城東鎮人民政府2017年預算說明    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預算公開表    

第三部分  2017年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

(一)部門機構設置、職能    

本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。城東鎮設置綜合性辦公室7個:    

  (1)黨政辦公室:負責黨委(紀檢監察)、人大、政府日常事務;負責統計工作;協調各綜合性辦公室之間的關系;承擔工會、共青團、婦聯和殘聯的日常工作。    

  (2)經濟發展辦公室:負責經濟建設的發展規劃;協調經濟綜合管理和監督部門的工作;負責環境保護和安全生產管理的工作。    

  (3)社會事務辦公室:負責民政、社會保障等社會事務;負責教育、科技、文化、衛生、體育、和廣播電視等工作。    

  (4)農業辦公室:負責農林牧、水利、水產等工作;負責農村經營管理工作。    

  (5)人口和計劃生育辦公室:貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規,落實計劃生育的任務。    

  (6)維護穩定及社會治安綜合治理辦公室(與人民武裝部合署辦公):負責人民武裝、社會治安綜合治理工作,協調政法工作。    

  (7)規劃建設辦公室:負責鎮、村建設規劃;協調鎮、村基礎設施的建設管理。    

第二部分  2017年陸豐市城東鎮人民政府預算表    

具體公開表格見附件:2017年預算公開表    

第三部分 2017年度部門預算情況說明    

(一)1.本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算:本預算單位為陸豐市城東鎮人民政府1個本級預算單為,未含下級單位。    

(二)2017年部門預算收入總計565.14萬元,其中財政預算撥款收入565.14萬元(上級轉移支付補助565.14萬元),預算撥款結轉結余0元,其他各項收入0元。    

(三)2017年支出預算565.14萬元,全部為基本支出預算。主要用途:1、人員支出540.41萬元(包括:工資及福利274.76萬元、離退休費234.27萬元、醫療費13.45萬元、住房公積金17.93萬元);2、公務費15.5萬元(包括:公車經費補助2萬元);其他對個人和和家庭補助9.21萬元。    

(四)預算收支增減變化情況說明    

本部門2017年部門預算收入合計565.14萬元,與上年相比,收入總計減少2%。主要原因:工資福利支出增加,基本支出減少。    

本部門2017年部門預算支出合計565.14萬元,與上年相比,支出總計減少2%。主要原因:增加工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出,減少基本項目支出。    

(五)機關運行經費安排情況說明    

機關運行經費支出15.5萬元,包括辦公費13.5萬元,公務員用車運行維護費2萬元。比去年減少3%,主要原因是:辦公費、人員減少等。    

(六)政府采購安排情況說明    

本部門本年度無政府采購。    

(七)國有資產占有使用情況    

本部門占有使用國有資產總體情況為:公務用車1輛,資產變動情況為:2017年無公務用車變動。    

八)預算績效信息公開情況    

1、社會事業,完成村民參與城鄉居民醫療保險、農村養老保險的任務,幫扶低保戶、五保戶、孤兒、殘疾人,對弱勢群體給予關懷及幫助。    

2、扶貧工作,定期走訪、幫助精準扶貧對象,做好三個重點扶貧村的工作,使村民逐漸脫貧,走上小康之路。    

3、城鄉環境治理和保護,我鎮響應上級創文創衛工作,開展門前三包政策、文明勸導活動、環境衛生專項整治活動,實施農村生活垃圾集中處理,給村民一個干凈、舒適的生活環境,日益提升我鎮的美麗形象。    

4、維穩、信訪、社會管理創新工作,社會綜合治理網格化有序開展,采取帶案下訪,上門處理,實現信訪問題個個有回復,件件有處理,及時給予幫助,維護我鎮穩定和諧的局面。    

 () “三公”經費增減變化原因等說明信息    

本部門2017年度“三公“經費預算安排2萬元,支出數比去年持平。其中:    

1)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經費總額的0%2017年度因公出國(境)費預算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。    

2)公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。    

3)公務接待費0萬元,占“三公”經費總額的0%2017年度公務接待費支出比上年度持平。未作預算安排和批復。    

第四部分 其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

第五部分 專業性較強的名詞進行解釋    

(1)財政預算撥款:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。    

(2)預算外收入:指預算單位為履行或代行政府職能,依據國家法律、法規和具有法律效力的規章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。    

(3)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。(4)國有資產處置收益:指通過國有資產管理局,對所屬國有資產進行處理、配置和產權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產變價收入。包括產權處置和經營性處置    

(5)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

(6)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

(8)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。    

(9)基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。    

(10)項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。    

(11)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。    

(12)支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。    

13)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。    

14)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。    

15)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。    

16)一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費:因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出:指離退休費、 醫療費、住房公積金等費人員補助。    

        

 

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